第一篇:工作思路(财政局)[模版]
2007年财政预算编制的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六届六中全会精神,xiexiebang.com,全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com按照州委、州政府推进一主三化、深化四项改革、把握五大重点的总体要求,充分发挥财政职能,进一步完善公共财政体制,强化收入征管,确保预算圆满完成和收支平衡;积极调整财政支出结构,确保重点支出,强化财政监督,促进全州经济全面协调可持续发展和社会全面进步。
根据这一指导思想,2007年,全州地方一般预算收入安排63200万元,比上年增长5%;全地域财政收入安排116000万元,比上年增长5.9%。全州地方一般预算支出安排190746万元,比上年预算增长19.2%。全州财政预算收支平衡。
围绕上述目标,我们将认真贯彻落实党的十六届六中全会精神,树立全面、协调、可持续发展观,开辟财源,增收节支,深化改革,努力实现全年财政预算。
(一)加大依法治税力度,开创财政收入征管的新局面。一是严格依法治税。清理和纠正越权出台的税收优惠政策,严厉打击各种偷逃骗税行为,保证税收稳定增长。二是突出重点。加强对增值税、营业税、所得税等重点税种的征管;突出抓好烟厂税收和重点工程的税收,确保重点税收均衡入库;规范农税征管,确保征收主体到位。三是提高收入质量。严禁收过头税,不得虚增收入和负债垫税入库,同时也不能人为压减正常的财政收入规模;从今年起,州不再对县市下达收入计划,以县市人代会通过的预算和上年水平进行考核。四是坚持均衡入库。力争实现半年“双过半”,均衡完成全年收入预算。
(二)加大支持经济发展力度,探索发挥财政职能的新方式。一是加大财政资源整合力度,培育和壮大市场经济主体。按“一主三化”路子,积极推进新型工业化和县域经济发展,积极扶持优势农产品基地和农业产业化龙头项目;利用财政政策杠杆,促进减人减事减支,降低财政供养系数,提高人均可用财力水平,缓解县乡财政困难;做好“全省财政促进新型工业化和县域经济发展”试点县工作,实现省提出的“到2007年使多数县级地方税收在2007年基础上增长60%左右、人均可用财力翻一番”的目标。二是加大项目工作力度,带动相关产业发展。抓住西部大开发、扶贫开发等机遇,建立项目库,积极向上申报财政扶贫、农业综合开发、财政支农、外国政府贷款和世行贷款等项目,争取中央和省更大的扶持;认真组织实施项目,加强项目资金管理,提高资金使用效益。三是加大优化环境力度,促进全州经济发展和改革开放。加强收费监管,取消不合理、不合法的收费项目;加强预算外资金和收支两条线管理,逐步取消罚没收入返还,营造良好的经济发展环境。四是进一步深化农村税费改革。落实降低农业税税率和取消除烟叶以外的农业特产税政策,积极化解乡村债务,加强涉农收费监管,稳步推进乡镇综合配套改革,进一步减轻和规范农民负担;多渠道增加投入,加大扶贫开发工作力度;教育、文化、卫生等方面的新增支出主要用于农村;支持粮食流通体制市场化改革。五是加大财政服务力度,支持中小企业发展,提高社会就业水平。支持国有企业盘活存量资产,加快国有企业改革和脱困步伐。六是进一步加强财政监督。在保证财政资金使用规范和安全的同时,规范专项资金及转移支付资金管理,确保专款专用,提高资金使用效益;加强国有资产管理,防止国有资产流失;加强政府债务管理,积极防范和化解财政风险。
(三)加大公共财政建设力度,建立财政支出结构的新格局。按照公共财政的要求,坚持量入为出,调整支出结构,控制一般性支出,确保重点支出,切实维护社会稳定,促进社会经济发展。一是确保教师、干部工资发放。继续实行行政首长负责制,将工资性支出预算到位,加强工资专户管理;帮助解决困难县市和乡镇收入淡季的工资发放问题;大力实施“金财工程”,推行工资管理网络化。二是确保重点专项支出,支持社会经济发展。努力扩大社会保险覆盖面,加大征缴力度,提高各项社会保险基金的自求平衡能力;积极筹措资金,加大社保投入;加强社保资金调度和监管,确保专款专用。确保义务教育的经费支出,将农村税费改革后的中小学教师工资、学校公用经费和危房建设资金纳入财政预算;省财政补助的一费制地区中小学公用经费和州规定的中小学公用经费标准,必须足额到位,认真落实。加大落实疾病预防控制体系和突发公共卫生事件医疗救治体系建设的力度,建立和完善财政应急机制;办好农村新型合作医疗试点。积极筹措资金和落实有关政策,支持环保、文化、广播、计生、体育等各项事业发展。解决好企业军转干部政策待遇问题。落实政法经费,确保社会稳定。加大财政支农投入,促进农村经济发展和农民增收。确保农村税费改革后村级组织正常运转。保证州委、州政府确定的重点支出项目。三是严控一般性支出。加大对会议费、接待费、差旅费、电话费、办公费等公用经费管理力度,逐步科学界定事业单位经费供给范围,降低政府运行成本;凡是拖欠工资的地方,财政不得投资上新的建设项目,不得盖办公楼、买轿车,领导干部不准出国;硬化预算约束,严格执行《预算法》,确保财政收支平衡。
(四)加大财政改革力度,构建财政资金运行的新模式
。按照公共财政的要求,继续推进预算管理制度改革。一是推行部门预算。在全州范围内全面推行部门预算。州直部门全部纳入部门预算编制范围,其中47个部门实行比较规范的部门预算。县市要全面启动。二是实施国库集中收付。尽快建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度,在全州范围内全面推行国库集中收付制度改革。三是加大政府采购力度。推行政府采购预算,实行部门预算的单位政府采购预算编制率要达到100%;逐步提高政府采购资金财政直接支付比例,实行政府采购监管与执行分离,进一步规范政府采购行为;继续扩大政府采购范围和规模,全州政府采购规模达到1.2亿元以上。四是强化收支两条线管理。积极推行政府非税收入收缴制度改革,规范收支行为,进一步抓好收缴分离、罚缴分离和银行代收代缴工作,对执收执罚部门实行收支逐步脱钩。
第二篇:县财政局2014年工作思路
财政部门掌握着政府资金的分配权,处于腐败与反腐败斗争的前沿地带,所以抓好党风廉政建设尤其重要。我们要继续发挥纪检监察机关的优势,从党风廉政建设的角度,发现财政管理中的薄弱环节,采取有效措施,促进改革,强化管理,为我区财政各项工作任务的顺利完成提供了良好的政治保证。
1、全面推开财政国库体制改革。逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。
2、继续深化部门预算改革。按照“零基预算,综合预算,细化预算”的要求,科学编制预算。
3、继续深化“收支两条线”管理改革。
4、进一步完善政府采购制度。
5、加强基建财务日常管理,督促基本建设单位严格执行省市区基本建设财务管理制度规定。建立基本建设项目库,做好滚动预算和跟踪管理工作。
6、加强对财政投融资项目评审业务的管理,规范委托中介审核的业务办理程序,提高评审质量。
7、强化对重点领域、重点部门、重点资金的专项检查。利用国库集中支付体系,跟踪财政资金流向,对资金的去向和使用实行有效监控,提高财政资金使用效益。
8、建立健全长效机制,加大商业贿赂治理力度。拟出台《区级政府采购监督员管理办法》,成立政府采购监督员队伍,建立我区监督员协助监督、宣传的机制。
第三篇:章贡区财政局2012年工作思路
章贡区财政局2012年工作思路
一、2012年财政工作指导思想
2012年全区财政工作指导思想是:全面贯彻落实十七大、十七届六中全会、市第四次党代会精神,按照全省财政工作会议和全市经济工作会议部署,深入贯彻科学发展观,发挥财政职能,加快推进发展方式转变,促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定,提高民生保障水平、创新机制体制,突出财政科学化、精细化管理,为加快建设经济繁荣、文化活跃、社会和谐、环境优美的赣州首善之区做出重大贡献。
二、2012年财政收入计划安排
1、财政总收入。按照省、市经济工作会议和财税工作会议精神,结合2012年我区国民经济和社会发展计划,2012年全区财政总收入计划16.59亿元,比上年增长20%。分部门征收计划国税部门8.1亿元,增长20.6%;地税部门7.8亿元,增长20.8%;财政部门7000万元,增长5.1%。
2、地方财政收入。根据财政总收入结构测算,2012年地方财政收入计划8.94亿元,比上年增长18%。
三、2012年财政工作思路和打算
2012年我区财政工作围绕区委、区政府工作重点,紧扣“到2016年全区经济总量、财政总收入分别达到450亿、50亿元,进入全省10强县行列”这个总目标,按照“在稳定增长中实现结构调整,在不断改革中实现民生普惠,在强化管理中实现队伍和谐”的基本思路,做到依法聚财、科学理财、合理用财,在持之以恒“抓收入、重支出”的前提下,抓住“加快发展、转型发展”这条主线,坚持四个不动摇。
(一)坚定不移服务“加快发展、转型发展”不动摇。积极履行财政职能,认真贯彻实施“新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、发展生态化”战略。大力培植财源,坚持“发 1
展为先”。一是积极支持推进大项目建设。加大财政政策扶持和财政资金扶持力度,落实与兑现企业优惠政策,用活用好工业发展资金、企业技改贴息等资金,鼓励支持重点企业上市进程;落实好今年上级财政提出的增资、减税及免费等政策,大力扶持小型微型企业发展,保持全区各类企业平稳较快发展;二是重点支持改善园区(基地)基础设施建设。充分利用省财政2012年增加安排十大战略性新兴产业专项资金5000万元的良好发展机遇,全力扶持省级战略性新兴产业(赣州新型电子材料)基地建设,重点服务重大产业项目建设和优势产业集群发展。通过积极向上争资争项,加大增资和财政投融资力度,继续做大做强产业平台;三是大力扶持现代服务业。充分利用中心城区优势,支持生产性服务业、生活性服务业、文化休闲旅游业发展,借国家扩大内需之机,重点扶持旅游、连锁、配送、餐饮、物流等现代服务业,培植新兴财源。
(二)创新体制机制,坚持“创新为魂”不动摇
把完善财政体制机制作为破解发展难题的关键环节,积极深化改革创新,加大财政改革力度,深入推进财政科学化精细化管理,不断完善公共财政管理体系,进一步提升科学理财水平,逐步构建有利于科学发展的财政体制机制。一是深化改革。继续深化部门预算、国库集中支付、票据电子化、公务卡、收支脱钩等公共财政制度改革。深入推进预算外资金全面纳入预算管理及政府采购代理制度实施。二是加强监督。坚持依法理财,强化预算监督,加大对全区经济社会发展的重点项目及与人民群众密切相关公共项目的监管。三是强调财政支出绩效。健全财政支出绩效评价体系,将绩效考评结果作为预算编制的重要依据。四是加强政府债务管理。建立健全债务防控体系,积极筹措偿债资金,降低债务风险,确保财政资金安全有效运行。
(三)积极改善民生,坚持“民生为本”不动摇
高度关注民生,把民生工程放在财政支出的重中之重,进
一步调整优化支出结构,加大民生投入力度,突出我区“小财政、大民生”的工作理念,服务创业、宜居、平安、生态、幸福章贡建设,以“强区富民”为根本目的,落实好省委、省政府今年确定的50项公共财政政策和70件民生实事,民生投入占财政支出比重不少于60%。通过厉行节约,压缩各种办公经费,坚持新增财力继续“四个倾斜”(即向困难群众、向农村、向基层、向社会事业倾斜),努力破解“三大难题”(居民住房难、群众看病难、学生就业难),着力保障和改善民生,全力维护社会稳定。
(四)狠抓机关效能,坚持打造“效率温馨”财政不动摇 一是抓学风培养。以“效率〃温馨”为主题,加大教育培训力度,努力提高干部职工政治素质和业务素质,进一步增强干部职工大局意识、责任意识、服务意识、民本意识和廉洁意识,丰富财政文化内容,提高财政队伍凝聚力和向心力;二是抓作风建设。践行财政“八项服务承诺”制度,尤其落实首问责任制、限时办结制等,及时拨付各项财政性资金;三是抓厉行节约。严格控制公务费开支,带头执行节能、节水、节电要求,创建节约型、环保型机关;四是抓廉洁自律。认真落实党风廉政建设责任制,抓好集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动的有序开展,严格执行财政干部“十不准”,铸造一支素质过硬、业务精通、作风优良的财政干部队伍;继续开展“送政策、送温暖、送服务”、干部队伍“治庸、治懒、治散”和中心城区“治脏、治乱、治堵”活动,加强干部作风建设,不断提高机关效能,维护和保持财政部门心系群众、财政为民的良好形象。
章贡区财政局
二○一二年元月七日
第四篇:财政局工作总结和来年工作思路
财政局工作总结和来年工作思路
2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,国家经济形势逐步回稳转暖。XX区财政局在区委、区政府的正确领导和市财政局的大力支持下,认真贯彻落实区第七次党代会的战略部署,紧紧围绕年初确定的工作目标,大力组织财政收入,切实发挥财政职能,不断强化资金安全和财政监管,加快推进财政改革,精细化调整支出结构,促进社会保障和改善民生,有力地促进了全区经济社会的稳步发展。2013年XX区预计完成公共财政预算收入1750000万元,同比增长14.72%,其中:地方财政收入预计完成862550万元,增长10.97%,中央财政收入预计完成887450万元,增长17.08%。XX区公共财政预算收入预计完成670000万元,同比增长22.64%;开发区公共财政预算收入预计完成1080000万元,同比增长10.3%。
2013年预计完成全区公共财政预算支出744500万元,为调整预算的100%,增长15.02%。基金预算支出预计完成445700万元。
一、固税源控支出,着力提高财政保障能力。
(一)强化税源监控,实现收入平稳增长。2013年在经济复苏偏弱、房地产调控、实施“营改增”等结构性减税政策影响下,税收收入增收亮点不多,区财政局协同国地税等部门积极应对,加强调研分析,夯实税收征管基础,强化对税收支柱企业监控,提高税收收入分析预测水平。积极配合开展招商引资,细化税源管理考核细则。通过走访国、地税、街道、重点税源企业,做好税源调研、分析、预测和总结。截止11月底,全区完成正常性企业税收1223184万元,引进三产企业税收57653万元。各招商部门及乡镇街道确认新增企业5600户,其中新增三产企业1742户,完成税收35580万元。
(二)加强资金保障,积极突破融资制约。根据区委区政府重点工程安排情况,着力优化投资结构,保障各在建、续建项目的顺利推进,2013年安排政府投资项目184个,计划投资44.09亿元。一是加大资金统筹力度,压缩部门结余资金规模,激活可用的存量资金,提高资金使用效益。二是有序安排政府融资计划,合理安排融资进度,集中财力保障重点工程建设,完善财政资金管理体系。三是加强融资平台建设,积极拓展融资渠道。在确保安全规范和成本控制的前提下,构建多元化融资模式。2013通过信托、结构化贷款、租赁贷款等多种创新形式,并继续保持融资成本全市最低。
(三)促进政策整合,加大产业扶持力度。根据规范促进产业结构调整专项资金扶持领导小组工作会议精神,配合区府办、管委办,协同各职能部门及街道乡镇做好规范促进产业结构调整专项资金扶持工作实施方案落实工作。分部门开展绩效调研评估,充分梳理三年内相关政策,为完善规范阶段夯实基石。在促进政策整合的同时,加大产业扶持的力度,为企业发展营造良好环境。
二、抓重点惠民生,全力发挥财政政策积极作用
(一)切实兜住民生保障标准。2013年全区社会保障就业和医疗卫生预计支出8.6亿元。全年安排基础养老11241.36万元,进一步保障养老保险全覆盖的实现;投入再就业资金1600.96万元,审核下拨被征地人员用工补助经费约4394.56万元,建立普惠制的再就业培训体系;进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平,全年预计投入社会福利和救助资金12418.48亿元。安排基层医疗卫生机构经费1.5亿元;安排新型农村合作医疗统筹方面资金6500万元,受惠人群达129361人;安排公共卫生经费2729万元、公立医院经费5170万元,重点投向医疗改革、卫生医疗基础建设。
(二)切实提升生态文明水平。把生态区创建作为公共财政支出的重点,建立长效资金投入机制,保障生态建设的持续推进。2013年安排绿网建设、水环境整治资金各5000万元,创建生态区专项资金645万,1-10月已拨付政府投资项目有关生态区创建项目资金17850万元,项目涉及道路沿线绿化、园林建设、水系整治等,确保生态北仑重大投资项目的顺利开展;本年1-10月森林生态效益补偿、创建森林城市等林业等项目实际支出792.73万元,节能保护经费实际支出36061万元,其中能源节约利用23110万元,可再生能源3850万元、污染防治7114万元,全面支持生态北仑发展规划。
(三)切实支持城乡一体化建设。配合市局完成我区两家农业企业的2013年国家级农业综合开发产业化财政贴息项目上报申请工作,共批准获得贴息额154万元;落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目21个,计划总投资4000万元;本下达资金599万元,6个项目已完成建设,8个项目通过验收。积极做好家电下乡、摩托车下乡补贴资金清算工作,累计该项政策实施补贴2206.63万元
(四)切实加快文教事业发展。积极推进全区义务教育均衡发展,2013年安排教育经费10.4亿元,用于课本费学杂费减免、教育装备、校舍维修、建造梅山学校等项目,形成了城乡一体、区域联动的均衡发展特色;1-10月份科技经费投入1957万元,持续加大科技投入力度,着力改进和加强财政科技经费管理,不断增强社会创新能力、优化科技资源配置、营造创新环境。
三、促改革提绩效,极力提升财政科学管理化。
(一)着力于厉行节约,优化财政支出结构。严格控制“三公”等一般性财政支出,进一步优化预算编制,2013年XX区(开发区、梅山保税港区)“三公经费”预算比去年削减10%。大力推行公务卡,开展公务用车专项治理工作;严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过挖掘节支潜力,控制增量,切实节约行政成本。
(二)着力于安全规范,加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制,在2012年开展XX区(开发区)行政事业单位公有房屋(土地)调查工作基础上,出台区行政事业单位国有资产出租和处置进场交易管理实施细则及公有房屋公开招租操作规程,统一平台公开化出租及处置;运用新的行政事业单位资产管理系统,在清查全区64家试点单位资产基础上,制定资产处置网上审批流程,加强资产的监管。根据试点一批,成熟一批的原则,在全区逐步推广资产管理系统,为部门预算编制、资产配置等提供基本依据,避免资产配置的盲目性和资产处置的随意性。
(三)着力于多维监管,扩容绩效评价范围。积极推进财政支出绩效评价工作,由点到面继续推进财政支出的事后绩效评价工作。修订《XX区财政支出绩效评价实施办法》,对2012学前教育经费、市政养护、大楼日常维修经费、中医药扶持经费、路灯电费及维修、行政大楼物业能耗费、九峰山运行补助等涉及财政资金投入8400万元的共计11个项目开展绩效后评价,并及时对财政支出项目绩效报告中反映的问题进行汇总。同时全区联动,积极试点推行2013年项目绩效预算,探索对财政资金支出的前期有效监督,建立全过程预算绩效管理机制,拓展绩效评价范围和模式,全面推进预算绩效管理工作。
(四)着力于科技优化,推行阳光政府采购。以信息化建设为支撑,积极稳妥地推进各项财政改革,推出采购代理机构集中招标制,规范采购代理中介机构。进一步完善全省首推的电子反拍系统,实现政府从发起采购到合同签订,都在系统登录后自主进行,有效解决了集中采购领域的价格、效率和服务等“老大难”问题。截至11月,2013年电子反拍共上线633单,采购预算1348.9264万元,实际采购金额1320.9368万元,节约金额27.9896万元,资金节约率2.07%,有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。积极探索政府采购新模式,试点网上竞价采购,截至11月共成交80单,采购预算646.9万元,实际采购金额602万元,节约金额44.9万元,资金节约率6.94%。
(五)着力于资金安全,推进国库集中支付和公务卡业务常态化。2013年1-10月,全区已有168家单位实行国库集中支付,累计实现国库集中支付50869笔,金额330127万元,其中,直接支付37874笔,金额305817万元,占总支出的92.64%;直接支付金额比例维持高位。公务卡报销单位共计127家单位,消费总金额达到5077万元,消费总数为19115笔,其中刷卡消费3077万元,刷卡笔数为11397笔,分别占消费总金额和消费总笔数的60.61%和59.62%,在全区范围内推行单位公务卡,惩防腐败力度进一步加强。
(六)着力于收入统筹,深化非税收缴改革。认真落实财政部关于“将非税资金收入纳入预算管理”的要求,按照市统一安排部署,做好新版非税系统运行的各项工作,实现非税资金管理软件与预算编制执行系统相对接,推广至全区非税资金执收单位,不断健全信息共享及监控管理机制。
(七)着力于财务评价,规范分中心会计实务。拟定并实施《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务指导实施细则》、《分中心财会业务工作评价指标表》、《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务工作评价办法》,创建分中心财会业务评价体系,比照实际业务情况,形成评价报告,为下步规范会计实务工作提供了思路和方向。
(八)着力于公共财政本质,推进预算信息公开。根据预算信息公开的要求,参照市财政部门预算信息公开的统一部署,扩围预算信息公开主体规模。2013年从原26个政府序列部门扩展到45个部门,从原公开的一级预算单位延伸到所属下级事业单位,教育、卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生类支出细化到项级,并增加名词解释内容,充分保障公民的知情权、参与权和监督权,进一步提高预算管理透明度。
2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,国家经济形势逐步回稳转暖。XX区财政局在区委、区政府的正确领导和市财政局的大力支持下,认真贯彻落实区第七次党代会的战略部署,紧紧围绕年初确定的工作目标,大力组织财政收入,切实发挥财政职能,不断强化资金安全和财政监管,加快推进财政改革,精细化调整支出结构,促进社会保障和改善民生,有力地促进了全区经济社会的稳步发展。2013年XX区预计完成公共财政预算收入1750000万元,同比增长14.72%,其中:地方财政收入预计完成862550万元,增长10.97%,中央财政收入预计完成887450万元,增长17.08%。XX区公共财政预算收入预计完成670000万元,同比增长22.64%;开发区公共财政预算收入预计完成1080000万元,同比增长10.3%。
2013年预计完成全区公共财政预算支出744500万元,为调整预算的100%,增长15.02%。基金预算支出预计完成445700万元。
一、固税源控支出,着力提高财政保障能力。
(一)强化税源监控,实现收入平稳增长。2013年在经济复苏偏弱、房地产调控、实施“营改增”等结构性减税政策影响下,税收收入增收亮点不多,区财政局协同国地税等部门积极应对,加强调研分析,夯实税收征管基础,强化对税收支柱企业监控,提高税收收入分析预测水平。积极配合开展招商引资,细化税源管理考核细则。通过走访国、地税、街道、重点税源企业,做好税源调研、分析、预测和总结。截止11月底,全区完成正常性企业税收1223184万元,引进三产企业税收57653万元。各招商部门及乡镇街道确认新增企业5600户,其中新增三产企业1742户,完成税收35580万元。
(二)加强资金保障,积极突破融资制约。根据区委区政府重点工程安排情况,着力优化投资结构,保障各在建、续建项目的顺利推进,2013年安排政府投资项目184个,计划投资44.09亿元。一是加大资金统筹力度,压缩部门结余资金规模,激活可用的存量资金,提高资金使用效益。二是有序安排政府融资计划,合理安排融资进度,集中财力保障重点工程建设,完善财政资金管理体系。三是加强融资平台建设,积极拓展融资渠道。在确保安全规范和成本控制的前提下,构建多元化融资模式。2013通过信托、结构化贷款、租赁贷款等多种创新形式,并继续保持融资成本全市最低。
(三)促进政策整合,加大产业扶持力度。根据规范促进产业结构调整专项资金扶持领导小组工作会议精神,配合区府办、管委办,协同各职能部门及街道乡镇做好规范促进产业结构调整专项资金扶持工作实施方案落实工作。分部门开展绩效调研评估,充分梳理三年内相关政策,为完善规范阶段夯实基石。在促进政策整合的同时,加大产业扶持的力度,为企业发展营造良好环境。
二、抓重点惠民生,全力发挥财政政策积极作用
(一)切实兜住民生保障标准。2013年全区社会保障就业和医疗卫生预计支出8.6亿元。全年安排基础养老11241.36万元,进一步保障养老保险全覆盖的实现;投入再就业资金1600.96万元,审核下拨被征地人员用工补助经费约4394.56万元,建立普惠制的再就业培训体系;进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平,全年预计投入社会福利和救助资金12418.48亿元。安排基层医疗卫生机构经费1.5亿元;安排新型农村合作医疗统筹方面资金6500万元,受惠人群达129361人;安排公共卫生经费2729万元、公立医院经费5170万元,重点投向医疗改革、卫生医疗基础建设。
(二)切实提升生态文明水平。把生态区创建作为公共财政支出的重点,建立长效资金投入机制,保障生态建设的持续推进。2013年安排绿网建设、水环境整治资金各5000万元,创建生态区专项资金645万,1-10月已拨付政府投资项目有关生态区创建项目资金17850万元,项目涉及道路沿线绿化、园林建设、水系整治等,确保生态北仑重大投资项目的顺利开展;本年1-10月森林生态效益补偿、创建森林城市等林业等项目实际支出792.73万元,节能保护经费实际支出36061万元,其中能源节约利用23110万元,可再生能源3850万元、污染防治7114万元,全面支持生态北仑发展规划。
(三)切实支持城乡一体化建设。配合市局完成我区两家农业企业的2013年国家级农业综合开发产业化财政贴息项目上报申请工作,共批准获得贴息额154万元;落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目21个,计划总投资4000万元;本下达资金599万元,6个项目已完成建设,8个项目通过验收。积极做好家电下乡、摩托车下乡补贴资金清算工作,累计该项政策实施补贴2206.63万元
(四)切实加快文教事业发展。积极推进全区义务教育均衡发展,2013年安排教育经费10.4亿元,用于课本费学杂费减免、教育装备、校舍维修、建造梅山学校等项目,形成了城乡一体、区域联动的均衡发展特色;1-10月份科技经费投入1957万元,持续加大科技投入力度,着力改进和加强财政科技经费管理,不断增强社会创新能力、优化科技资源配置、营造创新环境。
三、促改革提绩效,极力提升财政科学管理化。
(一)着力于厉行节约,优化财政支出结构。严格控制“三公”等一般性财政支出,进一步优化预算编制,2013年XX区(开发区、梅山保税港区)“三公经费”预算比去年削减10%。大力推行公务卡,开展公务用车专项治理工作;严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过挖掘节支潜力,控制增量,切实节约行政成本。
(二)着力于安全规范,加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制,在2012年开展XX区(开发区)行政事业单位公有房屋(土地)调查工作基础上,出台区行政事业单位国有资产出租和处置进场交易管理实施细则及公有房屋公开招租操作规程,统一平台公开化出租及处置;运用新的行政事业单位资产管理系统,在清查全区64家试点单位资产基础上,制定资产处置网上审批流程,加强资产的监管。根据试点一批,成熟一批的原则,在全区逐步推广资产管理系统,为部门预算编制、资产配置等提供基本依据,避免资产配置的盲目性和资产处置的随意性。
(三)着力于多维监管,扩容绩效评价范围。积极推进财政支出绩效评价工作,由点到面继续推进财政支出的事后绩效评价工作。修订《XX区财政支出绩效评价实施办法》,对2012学前教育经费、市政养护、大楼日常维修经费、中医药扶持经费、路灯电费及维修、行政大楼物业能耗费、九峰山运行补助等涉及财政资金投入8400万元的共计11个项目开展绩效后评价,并及时对财政支出项目绩效报告中反映的问题进行汇总。同时全区联动,积极试点推行2013年项目绩效预算,探索对财政资金支出的前期有效监督,建立全过程预算绩效管理机制,拓展绩效评价范围和模式,全面推进预算绩效管理工作。
(四)着力于科技优化,推行阳光政府采购。以信息化建设为支撑,积极稳妥地推进各项财政改革,推出采购代理机构集中招标制,规范采购代理中介机构。进一步完善全省首推的电子反拍系统,实现政府从发起采购到合同签订,都在系统登录后自主进行,有效解决了集中采购领域的价格、效率和服务等“老大难”问题。截至11月,2013年电子反拍共上线633单,采购预算1348.9264万元,实际采购金额1320.9368万元,节约金额27.9896万元,资金节约率2.07%,有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。积极探索政府采购新模式,试点网上竞价采购,截至11月共成交80单,采购预算646.9万元,实际采购金额602万元,节约金额44.9万元,资金节约率6.94%。
(五)着力于资金安全,推进国库集中支付和公务卡业务常态化。2013年1-10月,全区已有168家单位实行国库集中支付,累计实现国库集中支付50869笔,金额330127万元,其中,直接支付37874笔,金额305817万元,占总支出的92.64%;直接支付金额比例维持高位。公务卡报销单位共计127家单位,消费总金额达到5077万元,消费总数为19115笔,其中刷卡消费3077万元,刷卡笔数为11397笔,分别占消费总金额和消费总笔数的60.61%和59.62%,在全区范围内推行单位公务卡,惩防腐败力度进一步加强。
(六)着力于收入统筹,深化非税收缴改革。认真落实财政部关于“将非税资金收入纳入预算管理”的要求,按照市统一安排部署,做好新版非税系统运行的各项工作,实现非税资金管理软件与预算编制执行系统相对接,推广至全区非税资金执收单位,不断健全信息共享及监控管理机制。
(七)着力于财务评价,规范分中心会计实务。拟定并实施《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务指导实施细则》、《分中心财会业务工作评价指标表》、《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务工作评价办法》,创建分中心财会业务评价体系,比照实际业务情况,形成评价报告,为下步规范会计实务工作提供了思路和方向。
(八)着力于公共财政本质,推进预算信息公开。根据预算信息公开的要求,参照市财政部门预算信息公开的统一部署,扩围预算信息公开主体规模。2013年从原26个政府序列部门扩展到45个部门,从原公开的一级预算单位延伸到所属下级事业单位,教育、卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生类支出细化到项级,并增加名词解释内容,充分保障公民的知情权、参与权和监督权,进一步提高预算管理透明度。
四、重监督增效能,全方位规范财政秩序。
(一)加强财政资金支出管理。按照慎重、节约、有利于工作开展的原则,加强单位日常经费的审核拨付,同时充分发挥管理软件的作用,严格按程序拨付财政资金。把好采购环节关,加强政府采购监管。加强基建预算管理,强化支出审核制度,及时跟踪掌握各项工程进度。
(二)加强财政资金监督力度,开展会计信息质量检查。完成日常内审工作,1-11月份共完成银行定期存款询证函的收集和核对111笔。审核金额27.37亿元。对北仑职业高级中学、北仑白蚁防治站、XX区疾病防治和控制中心、XX区卫生监督所等四家单位进行会计信息质量检查。配合完成XX区2013年普法依法治理自查和“六五”普法中期督导自查工作。
(三)抓好会计从业资格证书管理工作。组织安排2013年上半年会计从业资格无纸化考试共19天,《财经法规与会计职业道德》共24场,应到1590人,实到1143人;《会计基础》共24场,应到1590人,实到1139人;组织安排2013年下半年会计从业资格无纸化考试共23天,《财经法规与会计职业道德》共30场,应到2087人,实到1526人;《会计基础》共30场,应到2087人,实到1517人。
五、高标准严自律,切实提高干部综合素质。
班子以身作则,积极参与每个科室年初确定的调研课题,广泛开展调研,提高工作主动性、前瞻性,不断提升干部综合素质和服务水平。一是加强各科室之间业务联系,强化团结协作。立足全局一盘棋,主动取得和掌握第一手资料,服务于领导决策。二是合理调整人员结构。借助区会计核算中心调配充实力量,完善因岗设人、以岗定责的梯队建设制度,通过以老带新,新老结合,努力营造上下联动、守职尽责、时不我待的积极向上工作氛围。三是进一步加强精神文明建设,积极开展文明机关、文明单位、巾帼示范岗等创建活动,进一步增强干部队伍凝聚力和向心力。大力开展道德讲堂、廉政活动进机关、参观警示教育基地等活动,提高干部的廉政意识,做到警钟长鸣,防患于未然。
2013年财政工作虽然取得了新成绩,为北仑经济社会的新发展提供了充分的财力保障,但同时也存在一些问题和不足:一是财政增收面临考验。二是财政性基建项目所需资金的筹集面临压力。三是财政科学化精细化管理水平有待提高,一些财政基础性工作还需要进一步加强。2014年财政工作思路
2014年是贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》开局之年,全局上下将紧紧围绕区委区政府的主题主线,坚持稳中求进的工作总基调,进一步优化财政收入结构,积极推进财政各项改革,提升财政管理水平,提高财政资金使用效益,强化队伍建设,积极发挥财政职能作用,促进全区各项事业的全面发展。
一、培植稳定财源,提升财政可持续发展力。一是积极拓宽财政参与、支持和服务经济的领域,扩展理财空间。坚持财源建设方式,支持企业发展壮大,积极培植涵养地方财源,着力创新财源建设新机制。二是要加强税源管理,完善重点税源管理服务体系。优化提高现有财源,开辟扶持新型财源,积极探索“聚财、生财、理财”新思路,按照“统筹规划、联动发展、稳步推进”的总体思路,挖掘新的财政增长点。三是健全完善税源管理系统,计划重新建造、拓展税源管理系统功能,在原有基础上加强与重点企业联系,与税务部门联合打造重点企业交流平台。四是建立完善专项资金扶持管理系统,充分发挥财政政策和资金的导向作用,坚持收入增长和结构调整并重,不断优化财政结构,完成2014年产业结构调整专项资金扶持一体化政策的拟定和把关。加大对“龙腾工程”、“121”工程龙头骨干企业、高新技术产业支持力度。改造、提升传统产业,推进“个转企”工作,积极支持中小企业的发展。
二、增强社会保障,加大民生投入力度。一是加强就业服务平台建设,实施城乡居民社会养老保险办法,推动社会保障从制度全覆盖向人群全覆盖转变。进一步推进教育跨越发展,全面建设省现代化教育强区,创建省卫生强区,完善社区责任医生制和村卫生室标准化建设,方便群众就医。二是深入推进文化强区建设,支持举办形式多样的文化惠民活动,加大公共文化体育资源向社会开放力度,不断满足群众的精神文化需求。三是持续加大“平安北仑”、“法治北仑”、“生态北仑”投入力度,进一步完善治安防控体系。进一步健全应急管理保障体系,提高应对突发事件的综合能力。支持加大食品药品安全专项整治力度,建立食品安全风险监控体系。进一步加大对道路沿线绿化、园林建设、水系整治投入,不断提升人居环境和民生建设。
三、积极筹措资金,确保基本建设需要。面对政府债务的难题,主动积极做好各项应对工作,通过结构型贷款、政府债券、公司中期票据和私募等各种形式不断拓宽融资渠道。同时继续利用与战略合作银行的相互合作支持,争取财务成本,继续保持全市最低,努力实现将有限的资金全部用于急需的民生和基础设施建设,确保基本建设项目的顺利推进。
四、深化财政改革,加强公共财政管理。进一步确立绩效理念,用绩效理念提高管理水平。继续深化完善部门预算改革,进一步探索预算绩效。继续深化非税收入管理改革,完善非税收入管理与非税软件推广工作。进一步深化国库集中支付和公务卡改革。大力推进核算中心分中心建设,规范财政资金的管理。大力推进政府公共服务的政府采购,不断扩大政府采购范围和规模。加强行政事业单位资产管理,建立行政事业单位国有资产管理新机制。完善乡镇街道规范化信息系统建设的相关工作。拟定新一轮乡镇街道财政体系,充分调动街道、乡镇的积极性,做到管理和服务齐头并进,防止税收的流失。
五、加强队伍建设,提高干部整体素质。以科学发展观为指导,以“三思三创”主题活动为契机,继续组织好、推进好创先争优和“三思三创”两项主题实践活动。以干部队伍能力建设为重点,加强党风廉政建设,改进工作作风,加大干部统筹使用力度,做好以老带新梯队建设,进一步增强干部创先争优的能力,树立财政干部新形象。
第五篇:财政局财政工作总结及工作思路
财政局财政工作总结及工作思路
今年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的具体指导下,在全局干部职工的共同努力下,积极投身“六个走在前列”大竞赛活动,紧紧围绕“挺进全国十强县”的总体目标,坚持依法理财、科学理财、民主理财,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,狠抓作风建设,充分发挥财政职能,较好的完成了全年各项工作任务。
今年财政工作简要回顾
一、强化征管,助推财政实力持续增强
今年以来,全局干部职工努力克服各种不利因素,通过不断强化综合治税措施,突出重点税源的管理和稽查,加强项目和资金调度,在极其困难的局面下,财政收入仍保持了适度增长,各项重点支出得到较好保障,财税收支运行比较平稳。今年我县完成财政总收入180.01亿元(含国土收入50.23亿元),为调整预算178.53亿元的100.83%,同比增收29.63亿元,增长19.70%。完成地方公共财政收入64.97亿元,为调整预算62.78亿元的103.51%,同比增加10.33亿元,增长18.90%。完成地方财政收入(市口径)130亿元,同比增加9.41亿元,增长7.82%。财税主要指标稳步增长,全年财政收入占gdp的比重达15%。为我县中小城市科学发展排名跃居全国第8位,全国百强县排名至13位作出了较大的贡献。
二、优化支出,促进社会事业全面进步 按照县委、县政府提出的“三个共同”理念,我局优化支出结构,从严控制非生产性支出,确保了重点工程和社会保障、医疗卫生及教育事业等民生支出的需要,并始终坚持将新增财力的80%以上用于民生。今年全县地方一般预算支出完成91.42亿元,同比增加13.60亿元,增长17.47%。其中,全年医疗、教育、文化、社会保障等各项民生支出达71.17亿元,充分实现了经济建设与社会事业的同步发展。一是支持教育优先发展。全年财政教育支出11.3亿元,占一般预算支出的12.36%,重点支持基础教育学校、中职学校、高校的新建和改扩建,认真落实免费义务教育、高中及中职家庭经济困难学生、中职学生奖助学金等政策。我县顺利通过全国义务教育均衡县验收,荣获全省教育督导评估三项第一。二是助推医药卫生改革。将城乡居民医保财政补助标准逐步提高到每人每年240元。稳步推进医药卫生体制改革,实现城乡居民医疗保险并轨。扩大基层医疗卫生机构实施基本药物制度的范围,使基本药物制度在全县村级卫生室推广。三是提高社会保障水平。加强养老保险基金征管,全年拨付养老资金9.87亿元,实现城乡居民养老保险制度的全覆盖。切实做好企业离退休人员和城乡居民基本养老金的提标工作,企业职工养老金标准人均提高160元,城乡居民养老金每人每月提高到90元。四是救助社会弱势群体。全年拨付低保资金8194万元、抚恤人员补助2700万元、特困医疗救助资金2603万元,保障了低收入群体的基本生活。完善了城乡大病救助体系,重点对低保对象、五保户、特困优抚对象及患重大疾病人员实施救助。五是落实惠农补贴政策。全年累计组织发放良种补贴、农资综合直补以及农机具购置补贴等惠农补贴资金51项,累计发放180万户次,发放补贴资金2.3亿元。支农资金重点向水利基本建设配套、防汛抗旱、农田水利等重点项目倾斜,县财政安排涉农资金11.46亿元。积极推广农业保险,全年县财政安排补贴资金188万元。六是支持农业产业发展。全年农业、科技、农开等相关专项资金对农业产业发展共计投入7857万元,极大地改善了农业基础设施,促进了农业产业的发展。湖南湘丰茶叶有限公司1万亩生态茶园及茶叶加工提质改造项目成功立项,获上级财政资金1400万元,创我县农业综合开发单个项目财政扶持金额最高纪录。七是推进城乡一体化建设。全年累计投入农村公路建设及养护、城乡公交一体化配套设施等交通建设项目资金1.78亿元。安排县城及周边街道办事处辖区城市基础设施维护、建设项目资金4.65亿元。积极发挥生态创建奖励资金的社会效应,县财政拨付365万元资金奖励20**年创建成功的6个国家级生态乡镇、1个省级生态村、80个市级生态村。
三、细化管理,推动理财水平不断提升
一是加强行政事业单位资产管理。全年办理产权交割16宗,处置办公设备5.03万件。强化基金管理,全年基金累计结余86.54亿元。同时,开展了公务用车专项治理工作,重新核定了县直机关和事业单位车辆编制数,加强了公务用车配备使用的管理。二是加强非税收入征收管理。不断完善非税收入征收管理制度,建立了非税收入执收成本核定机制,开展了非税收入执收工作绩效考核。全年完成非税收入16.20亿元(不含基金),同比上年增加4.78亿元,增长41%。三是加强乡镇财政财务管理。全面清理村级“三资”,建立并在全县推广应用村级“三资”交易平台。化解乡村垫交农业税费债务627.9万元。完善农村公益事业“一事一议”财政奖补制度,全年审批奖补项目137个,各级财政奖补资金投入2096.8万元。大力开展标准化财政所创建活动,全县有六家财政所通过省厅考核验收合格,北山和榔梨两家财政所获创建工作先进单位。四是加强财政投资评审工作。全年累计完成1105个财政性基本建设项目预(结)算的评审,送审金额41.99亿元,核减金额6.98亿元,核减率15.95%。在全省率先推进工程造价咨询机构建库管理,基本解决了因预算编制质量差、评审员耗费精力大的现状。五是加强财政监督检查。积极参与了全县重点项目、会计监督检查和全县农村义务教育资金管理、农村环境治理资金等重大专项检查。按时汇总上报县直各单位、镇(街道)报送的“四项费用”公示表,将四项费用管理纳入对各单位年底绩效考核的范畴。六是加强会计基础管理。全年举办会计人员继续教育培训班30期,培训人数达4500人。组织5779人参加会计从业资格无纸化考试,是全省会计从业资格考试报名人数最多县。七是加强工资统发管理。全年审核工资支付2167笔,退回错误工资支付98笔,统发工资总额3.79亿元。及时准确办理各单位申报的工资异动,全年办理调资9.12万人次。积极参与开展“吃空饷”专项治理工作。八是加强财政信息化建设。构建了包括指标管理、部门预算、国库集中支付、财政收入横向联网、公务卡管理、非税收入管理、资产管理、投资评审、转移支付、统发工资等多个系统的财政信息化“大平台”。
四、深化改革,激发财政运行机制活力
一是预算管理不断创新。完善公用经费定额标准体系,深化部门预算改革,建立了部门正常运行经费保障机制。全面推进预决算公开试点工作,县安监局等七家单位公开部门预算和“三公”经费预算。开展了重点项目绩效评价,选择了县农业局的农产品产地安全状况普查项目等六个财政重点项目进行预算绩效评价。进一步完善政府性基金预算,将政府投资预算纳入财政管理。二是国库支付改革不断完善。全年157个国库集中支付单位(专户)通过支付系统支付资金7.45万笔,金额70亿元。重点加强了财政资金支出管理,在审批单位支付申请时退回各单位各类不完善、不真实、不合规的票据256笔,金额3925万元。三是政府采购成效显著。创新政府采购监管方式,细化政府采购预算编制,不断扩大政府采购规模和范围,政府采购覆盖面达99%以上。全年审批下达2635批次采购计划,备案合同2580个,采购预算9.63亿元,签定合同金额8.6亿元(含经开区),节约资金1.03亿元,节约率为10.7%。四是政务服务效能全面提升。严格执行政务服务操作流程,做到“一门受理,限时办结”,政务服务实现全年“零投诉”。窗口全年对外发布政务信息189条,办理联合报建业务收费审核业务160笔、地价款征收业务376笔、土地出让金征收业务172笔、土地收益金征收业务182笔。五是“双控管理”纵深推进。“双控管理”项目单位较去年同期增加8个,将长沙县和润砂石经营管理有限公司等4家投资公司和长沙县食品药品监督管理局等4个项目指挥部纳入“双控管理”,加强了政府投资项目资金的监管。六是债务管理进一步加强。首次对政府性债务规模实行总量控制,政府性债务规模申报实行“一上一下”的程序。将债务规模申报与部门预算编制同步进行,开展债务单位的三方对账工作。同时,编制了地方政府性债务统计报表。七是相关科室职能发挥更加充分。行政政法、综合等业务科室在经费保障、资金监管、项目争取、依法行政等方面做了大量的工作。同时,建立了合理的财政投入机制,控制行政成本,为全面压缩和削减一般性公务开支作出了较大的贡献。
五、多措并举,展现机关建设新风貌
一是重点加强干部作风建设。将中央、省、市县关于改进作风的相关文件汇编成册,发放到每个干部职工手中。通过召开作风建设大会、利用短信平台、局机关电子显示屏宣传作风建设相关规定。安装门禁系统,强化上班纪律。严格执行“厉行节约”的相关规定,严控公务接待和外出用餐,全年“四项费用”同比上年下降50%。二是改变公务用车管理模式。局机关公务用车实行派车制,节假日及非上班期间局机关公务车辆一律集中停放在局机关院内,做到“要用车的有车用,不该用的没有用”,既保障了工作的正常运转,又节约了机关运行成本,同时杜绝了公车私用,促进了党风廉政建设。三是全面清理办公用房。按照全县清理办公用房的安排部署,迅速开展了办公用房清理整顿工作。执行过程中,做到了“政策落实到位,清理整改及时”,节俭办事,未添置新的办公桌椅。四是巩固文明单位创建成果。继续保持了省级文明单位荣誉。按照省市对省级文明单位的要求,继续做好文明创建工作,坚持“以创建促工作,以创建促形象”,认真开展第二期道德讲堂、两型机关建设、学雷锋志愿者服务等文明创建活动。局机关住宅区成立业主委员会。五是扎实开展党建党务工作。党总(支)部以“改进工作作风”为载体,扎实开展“党建知识网上竞赛”、“廉政教育”、“扶贫帮困”、“结对认亲、排忧解难”等活动。联合工会积极开展劳动竞赛、扶贫帮困、乒乓球赛和村官文艺展演等文体活动。人教科、共青团、妇委会、群工站、关协等群团组织开展的老干、计生、义务献血、学雷锋、三关爱、志愿者服务、两帮两促、结对扶贫、关心下一代等活动非常扎实。今年,我县财政工作虽然取得了一定的成绩,但当前和今后也还存在一些不可忽视和亟待解决的问题:一是财政收入持续高增长难度加大。从中长期均衡看,涵养壮大财源的任务较重,财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善;二是财政资源配置需进一步优化。面对日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾,提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升;三是政府性债务管理亟待加强。财政风险日益凸现,偿债压力越来越大,政府性债务管理水平需进一步提升。对于上述问题,我们将以科学发展观为指导,通过健全财政管理体制机制,在今后的工作中不断加以改进和完善。