稽核流程图

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《稽核流程图》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《稽核流程图》。

第一篇:稽核流程图

洪泽县社会保险稽核流程图

准 备 实 施 确定被稽核单位 制定稽核工作方案 了解被稽核单位情况 发送《洪泽县社会保险稽核通知书》 实地稽核、取证、填写《社会保险稽核工作记录》 填写有关表格 比对、梳理数据形成稽核意见 无少漏报 有异议(7个工作日)审 有少漏报 5个工作日 进一步核实 无异议 理 下发《洪泽县社会保险稽核整改意见书》 下发《洪泽县社会保险稽核情况告知书》 10个工作日 按时整改 拒不整改 提请行政处罚

第二篇:流程图

业务流程图

1、车间填写领料单到仓库领料,库长根据用料计划审批领料单,未批准的领料单退回车间。库工收到已批准的领料单后,首先查阅库存帐,若有货,则通知车间前来领取所需物料,并登记用料流水账,否则通知采购员缺货。采购员根据缺料通知,查阅订货合同单,若已定货,则向供货单位发出催货请求,否则就临时申请补充订货。供货单位发出货物后,立即向订货单位发出提货通知。采购员收到提货通知单后,就可办理入库手续。接着是库工验收入库,并通知车间领料。此外,仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表,呈送有关部门。

2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图:车间填写领料单给仓库要求领料,库长根据用料计划审批领料单,未经批准的领料单退回车间,已批准的领料单被送给仓库管理员,仓库管理员查阅库存账,若有货,通知车间领料,也就是把领料通知单发给车间,否则,将缺货通知单通知供应科。

数据流程图

1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下:储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统,如果是存款单系统记录存款人姓名、住址(或电话号码)、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码(可选)等信息,并印出存款存单给储户;如果是取款而且存款时留有密码,则系统首先核对储户密码,若密码正确或存款时未留密码,则系统计算利息并打印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能,并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

2、目前住院病人主要由护士护理,这样做不仅需要大量护士,而且由于不能随时观察危重病人的病情变化,还会延误抢救时机。某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统,清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。

医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号(脉搏、体温、血压、心电图等),定时记录病人情况以形成患者日志,当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息,此外,护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。

3、假设一家工厂的采购部每天需要一张定货报表,报表按零件编号排序,表中列出所有需要再次定货的零件。对于每个需要再次定货的零件应该列出下述数据:零件编号,零件名称,定货数量,目前价格,主要供应者,次要供应者。零件入库或出库称为事务,通过放在仓库中的CRT终端把事务报告给定货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次定货。

4、试根据以下储蓄所取款过程画出数据流程图:储户将填好的取款单及存折交储蓄所,经查对存款账,将不合格的存折和取款单退回储户,合格的存折和取款单被送交取款处理,处理时要修改存款账户,处理的结果是将存折、利息单和现金交储户,同时将取款单存档。判断树、判断表

1、请根据下述库存量监控功能的处理逻辑画出判断树:若库存量≤0,按缺货处理;若库存量≤库存下限,按下限报警处理;若库存量>库存下限,而又≤储备定额,则按订货处理;若库存量大于库存下限,小于库存上限,而又大于储备定额,则按正常处理;若库存量大于等于库存上限,而义大于储备定额,则按上限报警处理。

2、试绘制一张确定物资采购批准权限的判断表,要求能描述以下内容:

(1)购买 50 元以下物资不要批准手续:

(2)购买 50~500 元的物资应日供应科长批准;

(3)购买 500 元以上物资需经厂长批准。

第三篇:流程图

江阳区免费孕前优生健康检查服务流程图

计划怀孕夫妇

村(社区)计划生育服务室

村计生专干收集信息,协助开展健康教育,组织计划

怀孕夫妇参加孕前优生健康检查。

区民政局婚姻登记大厅领取服务卡

乡、镇(街)计划生育服务中心1.提供健康教育,签订知情同意书;

2.询问病史,收集夫妇基本信息和病史信息;

3.配合县级服务人员采集血、尿、阴道分泌物等标本。

江阳区计划生育服务站

1.提供体格检查、B超检查及血、尿、白带常规检查,淋球菌

和衣原体感染检查

2.将血液标本预以相应处理,带回进行检验;

3.开展风险评估,提出医学建议,区分高风险人群和一般人群。

结果正常,一般人群结果异常, 高风险人群

乡、镇(街)、计划生育服务中心

告知评估结果,结予咨询指导江阳区计划生育服务中心告知高风险夫妇评估结果,给予针

对性优生咨询指导,提出进一步检

查、治疗或转诊建议。

妇女怀孕主动联系乡级计生服务机构

乡[镇、街]计划生育服务中心

1.随访确定早孕并记录,建议定期接受孕期保健

2.记录妊娠结局

项目信息定期汇总签章上报

地址:泸州市江阳区大山坪龙透关南阳花园5号楼

咨询电话:0830-22821810830-2294748

第四篇:稽核规范

昆山洁利团膳有限公司稽核作业规范

1.目的

检查和监督承包食堂工作,使提供的产品符合顾客的要求。

2、适用范围

公司对承包食堂各种工作检查的相关内容。

3、职责

稽核组成员负责稽核工作的实施,食堂配合稽核工作。

4、实施方法

4.1稽核工作由管理部负责组织协调,相关部门抽调人员作为稽核组成员。

4.2稽核内容:

a)稽查表内容;

b)客户意见反馈。4.3稽核作业:

4.3.1每个食堂每月稽查不少于二次,不定期、不定人,每次两人完成,持《食堂稽查表》;

4.3.2稽查表打分后食堂主管确认,如有疑问可当场向稽查人员询问。

4.3.3对稽查出的问题,情节较轻的稽查人当场向现场操作人员或现场主管指出;对得分为零的项目,反映到稽核组,经有关部门讨论分析,对主要问题项提出改进措施。

4.3.4 据食堂稽查情况及营业状况,稽核组统计得分情况,每个月评选一个优秀食堂,并给予800元的奖励;对不及格食堂进行200元处罚;奖、罚由食堂全体员工承担并可由主管落实到个人。4.4评分说明

每次依稽查表打分,满分为150分,每项分为:优、良、中、差,分值分别为:5、3、2、0;100分为及格分数,稽查表上打“*”号为基本项,如有违反给予单独处罚,且所在食堂不得被评为当月优秀食堂。4.5 评分标准:依据稽核表的每一条,制定评分标准。4.5.1加工后原料清洁(含新鲜及冷冻物品)

蔬菜经漂洗后应无明显烂叶和黄叶、无泥土、无异物;荤菜原料内外处理干净、无异味。如其中一项明显不合格,不能列为优和良;两项以上不合格,列为差等。

4.5.2水池、操作台清洁

加工程序结束后,水池和操作台应无污水、无杂物残留、物品不得任意堆放。允许水池浸泡为晚餐准备的原料,但应注意控制时间。按整齐清洁程度评定等级。4.5.3加工用具清洁、定位

加工程序结束后,加工工具应清洗干净,必须摆放在固定的位置。此项按清洁整齐程度评定等级。

4.5.4灶台、抽油烟机区域清洁(含大灶和小灶)

烹饪作业完成后,当班厨师应及时清洁灶台区域。灶台区域包括灶台表面、炒锅及灶台下方地表;抽油烟机每星期清洗不少于一次。按整齐清洁程度评定等级。

4.5.5调味料定位、整理(含大灶和小灶)

调味料每天按量领用,盐、酱油、黄酒应先放入容器中,然后再使用,调味料应摆放有序,不得任意堆放。此项按整齐和干净程度评定等级。4.5.6烹饪用具清洁、定位(含大灶和小灶)

烹饪作业完成后,所有相关用具必须清洁并摆放在固定的位置。此项按整齐和干净程度评定等级。4.5.7 各种器皿定位清洁

各项作业完成后,如蒸饭盘、盛菜盘等清洗干净并定位摆放在指定的位置。此项按清洁程度及摆放定位整齐程度评定等级。4.5.8 食品留样情况

留样必须在打菜前完成,此项为基本项,只分优差两等,检查时对照菜单,要求所留样品必须和菜单相同,违反者将取消优秀食堂评审资格,并处罚金。留样如和菜单不符,稽核员检查食堂菜单执行情况,现场主管必须作出说明和解释,稽核员在备注栏中记录。(如食堂冷藏条件不允许并且客户不做要求的可另案执行)

4.5.9 冰箱内外整理、清洁

冰箱内应定期除霜并清理(4月1日至10月31日每周至少除霜一次,其他时间可每两周除霜一次),食品摆放整齐无散落现象。冰箱外无灰尘、油污,冰箱上无杂物摆放,此项按整齐和干净程度评定等级。4.5.10冰箱内食品生、熟分开

依据行业要求,冰箱内食品应生熟分开。硬件达标的食堂(指拥有两个或两个以上冰箱的食堂),生熟食品应分冰箱储存;硬件不达标的食堂(指只有一个冰箱的食堂),生熟食品应分隔放置并有明显的区分。此项为只分优差两等。4.5.11食材及时有效处理

未洗切蔬菜应上货架堆放整齐,洗切过暂时不用的蔬菜应加盖,放置指定位置防止变质污染。暂时不用的未烹饪荤菜入冰箱保存。打菜完以后剩余可再利用的食物及时妥善处理。全部达标者为优,其中有一项不达标者为良,三项以上者为差。

4.5.12食品口味及热鲜程度

菜肴和汤口味宜适中,明显过咸或明显过淡属质量事故,此种情况被列为差等,现场主管如不服稽查结果,可打样餐呈送公司总部裁决。菜肴过凉,达不到足够热鲜程度,不能列为优等。4.5.13色彩及营养配

菜肴的色彩应尽量丰富、调配得当,食品的营养应均衡搭配。厨师应从原材料选配和烹饪手法上加以把握。色彩过于单调暗淡不能列为优等。4.5.14配膳台清洁

打餐前后配膳台应保持整齐清洁无杂物,打餐时餐盘应有序摆放在台面上,保温台内水应及时更换并保持无杂物,按清洁程度评定等级。4.5.15排水沟清洁及排水情况

作业完成后及时清洁达标,排水沟无菜渣、油污且排水良好。按清洁程度评定等级。

4.5.16门窗清洁情况

门窗应定人、定时清洁,尽量做到无油污、无灰尘,评定级别情况依清洁程度而定。

4.5.17清洁用品清洁定位

清洁用品清洁、表面无油污,定位摆放整齐。评定等级依清洁定位程度而定,因未定位摆放及表面不清洁不可评优、良。4.5.18厨房地面清洁情况

厨房地面洁净无油污、杂物、积水,评定等级情况依清洁程度而定,不达标 不可评优、良等级。4.5.19人员服装仪容

食堂工作人员必须统一着装,穿戴工作服、工作帽及佩带工作卡,打餐时必须戴口罩。打餐提前5—10分钟站立在工作岗位上等待,不得围聚闲谈说笑,评定等级依人员着装及个人卫生情况而定。4.5.20人员服务态度

员工应礼貌服务、文明用语,不得和顾客争吵,能真诚接受批评和指导。如出现和顾客争吵现象列为差,其它依员工服务态度优良程度评定等级。4.5.21工作时不得抽烟、吃零食

除在指定的地点外,任何人不准在其他任何地方吸烟,否则予以重罚;炒菜和打餐时吸烟将扣除全部工资奖金并立即除名;此项为基本项,只分优差两等,该食堂取消优秀食堂评审资格,并处罚金。4.5.22节约、安全措施

物品在运送、储存、加工、使用及剩余食品及时处理中不应发生破损和浪费现象。水、电、燃料、蒸汽使用完毕后及时关闭。电器设备及煤气安全使用、无开关脱落及电线裸露情况,消防器材完好。完全达标定为优,一项不达标定为良,三项不达标定为差。4.5.23个人物品清洁定位

个人物品应清洁、定位、摆放整齐,评定等级依实际情况而定。4.5.24餐厅内地面清洁

无油污、灰尘、积水、剩饭

无油污、灰尘、剩饭、有少量积水

无油污、剩饭、有不明显灰尘、有积水

有油污、剩饭、明显灰尘、大量积水之一

差 4.5.25 桌椅干净、排列整齐

桌椅洁净无油污、灰尘、饭渣,排列整齐。等级评定依达标程度而定(因洁净问题不达标不可评优、良)。

4.5.26 餐厅内门窗、墙壁等保持清洁

餐厅内门窗和墙壁洁净、无油污、破损。评定等级依实际情况而定。4.5.27汤、饭桶架、餐盘及汤碗之清洁与定位

汤、饭桶架、餐盘及汤碗整洁无油垢、破损,并定位摆放。评定等级依实际情况而定。

4.5.28回收区清洁

开饭前稽查本项。回收区、泔脚捅外侧洁净、无杂物并及时清运。此项评定依实际情况定。

4.5.29仓库整理、清洁、定位

物品分类定位摆放,码放整齐,调味料封闭完好,卫生状况良好。4.5.30仓库帐物相符

此项为基本项,只分优差两等,违反者将取消优秀食堂评审资格,并处罚金。

5.引用文件

5.1 《食堂稽查表》

第五篇:稽核制度

稽核制度

为了加强会计监督工作,保证会计工作正确贯彻执行国家的各项财经政策和财务制度,合法、合理、有效地组织、使用各项资金,提高会计核算工作质量,特制定本制度。

第一条 单位会计机构内部应设立稽核岗位,指定专人负责。稽核人员必须遵循国家有关财政法规和财务制度,实施稽核工作。

第二条 财务收支计划的稽核。根据财务会计制度规定,审核各项财务计划费用预算,保证其编制的计划依据可靠,数字准确,项目齐全,指标衔接,切实可行,发现问题及时提出意见及建议。

第三条 对各项财务收支业务的审查。根据财务会计制度规定,审查各项财务收支是否符合核定的预算,计划以及有关制度;是否根据不同资金来源和性质划清收支渠道,正确归属,有无违反财经纪律现象,如有违法的收支应当制止和纠正,对偏离计划,违反制度的业务,应及时向领导汇报。

第四条 原始凭证审核,记帐凭证、帐簿、报表的复核。

一、根据会计、财务制度的规定,审查、复核原始凭证所反

映经济业务是否真实、合法、合理,手续是否完备,内容是否完整,有关人员是否签字(盖章)等。会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正,补充。

二、根据财务会计制度的规定,审查、复核会计人员根据审核无误的原始凭证填制的记帐凭证使用的科目是否正确,记载的经济内容、金额是否与原始凭证相符。

三、抽查帐簿记录,检查是否按国家统一的会计制度和业务需要设置帐簿,帐簿登记是否符合要求,本期发生的各项经济业务是否全部入帐,是否按规定结转,帐帐、帐实是否相符。

四、根据财务会计制度的规定,审查复核会计报表的编制是否做到数字真实、计算准确、内容完整、上报及时、说明清楚。

五、经常与银行核对存款余额,核对债权债务。

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