专题:高校内部控制系统

  • 内部控制系统审计报告

    时间:2019-05-13 19:28:32 作者:会员上传

    内部控制系统审计报告【模板】 2013-04-18 | 阅:1 转:26 | 分享 修改 内部审计报告目录 一、审计导言 第x页 二、审计结果汇总表 第x页 三、审计结果详细说明 第x页 四、

  • 地质局内部控制系统建设工作经验交流

    时间:2019-05-12 21:38:41 作者:会员上传

    内部控制系统建设是经济健康发展的有力保障和促推剂 加强和规范企业内部控制,对保障和促进企业经济健康发展、提高企业经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展具有

  • 高校内部审计制度

    时间:2022-11-16 16:21:50 作者:会员上传

    高校内部审计制度 高校内部审计制度1 摘要:新财务会计制度(新财会制度),即是对旧财务会计制度内容的重整与细化,既保持了原有制度的基本内容,又有其新的特性。就目前的新财会制

  • 关于加强高校内部控制的几点思考

    时间:2019-05-14 04:52:21 作者:会员上传

    随着国家科教兴国战略的实施和高等教育改革的深入,高校从单纯的服务型逐渐转为多渠道筹措资金的自主办学。教育经费来源的多样化和决策、管理自由度的加大使高校的经济活动日

  • 透析高校内部经济责任审计

    时间:2019-05-14 03:44:42 作者:会员上传

    关键词:高校经济责任审计 审计程序 经济责任审计评价体系高校内部经济责任审计是应市场经济对高校日益复杂的理财环境和日益频繁的经济活动的要求,而对高校中、高级管理者实

  • 浅议高校内部审计结果跟踪

    时间:2019-05-14 21:36:27 作者:会员上传

    浅谈审计结果跟踪回访的必要性及措施 审计机关依据审计法律法规对被审计单位进行审计,查出的违纪违规问题、做出的审计处理或处罚决定,被审计单位应毫不疑义地执行和落实。但

  • 企业财务管理内部控制系统的审计重点存在问

    时间:2019-05-14 21:49:49 作者:会员上传

    谈石油企业财务管理内部控制系统的审计重点存在问题及对策 财务管理内部控制审计是内部审计部门依据国家有关方针政策和法律法规,以及本单位有关规章制度,对被审计单位财务管

  • 事业单位内部控制机制及建立健全内部控制系统的措施探析

    时间:2019-05-13 17:06:02 作者:会员上传

    【摘 要】行政事业单位内部控制是内部控制的核心,通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,严格财经纪律,提升财务管理水平。 【关键词】行政事业单位;

  • 控制系统预案

    时间:2019-05-15 11:44:02 作者:会员上传

    仪表事故应急预案 一、DCS系统事故专项应急预案 1.总则 1.1目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的

  • 高校内部审计的规范化建设

    时间:2019-05-15 01:09:49 作者:会员上传

    高校内部审计的规范化建设 2010-9-26 11:17 毛艳丽 【摘要】审计工作规范化建设是加强审计管理的重要环节,是促进审计工作发挥效益的重要措施。文中对目前高校审计工作有关

  • 高校内部审计现状及对策研究

    时间:2019-05-13 07:09:46 作者:会员上传

    最新【精品】范文 参考文献专业论文 高校内部审计现状及对策研究 高校内部审计现状及对策研究 [提要] 内部审计是我国审计体系的重要组成部分,是组织机构的一项重要制度。

  • 关于高校内部控制制度的思考

    时间:2019-05-14 04:52:21 作者:会员上传

    摘 要:随着高校的办学规模不断的扩大,以往传统简单的内部控制已经不能够满足当今复杂的管理需求,完善高校内部控制制度可以提高高校的管理水平,增强高校防范财务风险的能力,加强

  • 论如何加强高校财务内部控制管理

    时间:2019-05-13 17:33:29 作者:会员上传

    论如何加强高职院校财务内部控制管理 作 者:张弢、邱茜 作者单位:三明职业技术学院 摘 要近年来,随着我国高职院校办学规模不断扩大,高职院校教育教学体制也开展了深层次改革

  • 高校财务内部控制现状及其对策

    时间:2019-05-13 17:33:28 作者:会员上传

    高校财务内部控制现状及其对策 摘要:由于高校财务内部控制体系不够完善,导致高校内部管理出现诸多问题。因此,实行财务预算控制、货币资金控制、授权审批制、资产控制、筹资控

  • 高校内部教学质量评估体系探析

    时间:2019-05-12 23:56:26 作者:会员上传

    高校内部教学质量评估体系探析 摘要:高校教学质量关系到学校的生存与发展,关系到当地社会经济文化的发展。因此,高校必须建立完善的内部教学质量评估体系,以保证和提高教学质量

  • 高校内部控制制度浅探

    时间:2019-05-13 04:03:24 作者:会员上传

    高校内部控制制度浅探2、授权批准控制制度。授权批准控制要求单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容,单位内部的各级管理层必须在授权范

  • 对高校内部经济责任审计的若干思考

    时间:2019-05-14 22:18:08 作者:会员上传

    论文部落------------论文发表_论文格式_论文范文论文部落专业发表论文网 对高校内部经济责任审计的若干思考曹艳娟 摘要:2000年9月,教育部发出《关于切实做好经济责任审计工

  • 加强直属高校内部审计工作意见答记者问(五篇材料)

    时间:2019-05-15 01:09:49 作者:会员上传

    加强直属高校内部审计工作充分发挥“免疫系统”作用 ——教育部财务司有关负责人就加强直属高校内部审计工作答记者问 为充分发挥直属高校内部审计的“免疫系统”作用,教育